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中心对县管理部2006年度财务收支进行审计

为了加强对住房公积金业务的内部监督,近日,中心开展了对各县管理部2006年度住房公积金财务收支业务的内部审计。通过对各县管理部住房公积金归集、核算情况的审计,评价财务法规遵守、执行情况及财务收支情况,以保障资金安全和规范运作。此次审计对促进中心管理和核算水平提升及内部控制制度的健全起到积极作用。

                                                   (审计监察科   杨春霞)

 

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